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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3530-243-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3530-16-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Instalación de goma para piso en Edificio Santo Tornero. |
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Proveniente de Licitación
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3530-16-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
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R.U.T. |
61.943.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Gran Bretaña 898 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
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R.U.T. |
61.943.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
30400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DIAZ GUERRERO ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.469.840-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102507
| Instalación de Goma para Piso. | 1 | Unidad | Instalación de Goma para Piso. | Instalación de goma para escalera de Edificio Santo tornero, 39 peldaños, se debe incluir en el gasto el pegamento de dicha instalación. |
$ 160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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Total Neto
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$ 160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.400
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$ 190.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.