Orden de Compra. Nº3530-260-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-19-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-260-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-19-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3530-19-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 2 Maipo - RINº2
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
Comuna 78
Impuesto 9120
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Valdés Muñoz
Razón Social LUIS ALFREDO VALDES MUNOZ
R.U.T. 8.101.629-1
Sucursal Luis Valdés Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos300UnidadSustanciasSustancias $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 48.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.120
TOTAL OC $ 57.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.