Orden de Compra. Nº3530-47-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-8-CO16"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-47-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-8-CO16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3530-8-CO16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 2 Maipo - RINº2
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 28044,6251
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112202
Llanas de madera2Unidad no definidaLLana LU-300 rect 300x180 mm (190446)LLana LU-300 rect 300x180 mm (190446) $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.067
31211910
Mitones4UnidadGuante de goma albanil (565865)Guante de goma albanil (565865) $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.832 $ 2.834
31211910
Mitones1UnidadPack Guante multi am/ng pare (2048949)Pack Guante multi am/ng pare (2048949) $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
31211904
Brochas4UnidadBrocha economic 395 3/8x3 (752924)Brocha economic 395 3/8x3 (752924) $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.704 $ 8.706
31211506
Pinturas de látex3UnidadLatex extracubri blanco 5gl (974560)Latex extracubri blanco 5gl (974560) $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadRodillo chiporro nat 50mm 18cm (495751)Rodillo chiporro nat 50mm 18cm (495751) $ 2.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.812 $ 9.812
27111909
Espátulas3UnidadEspatula york 100mm (70394x)Espatula york 100mm (70394x) $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.521
Total Neto $ 147.603
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.045
TOTAL OC $ 175.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.