Orden de Compra. Nº3530-575-SE09 "Reparación del techo de VV.FF."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-575-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Reparación del techo de VV.FF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 31134,521
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sermanel
Razón Social LUIS ALBERTO VERA GUTIERREZ
R.U.T. 7.144.971-8
Sucursal sermanel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadReparación y Cambio de techo de VV.FF del Regimiento  $ 163.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.866 $ 163.866
Total Neto $ 163.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.135
TOTAL OC $ 195.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.