Orden de Compra. Nº
3530-66-SE25
"
Adquisición de mat. de ferretería para esta UR. DESDE 3530-3-R125.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3530-66-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de mat. de ferretería para esta UR. DESDE 3530-3-R125.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3530-3-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N 2 "Maipo"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.943.600-8
Dirección de Facturación
Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
Comuna
Valparaíso
Impuesto
57988
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Razón Social
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T.
7.034.236-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
PINTURA OLEO OPACO CAFE MORO GALÓN
PINTURA OLEO OPACO CAFE MORO GALÓN
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA BALNCO INVIERNO GALÓN
ESMALTE AL AGUA BALNCO INVIERNO GALÓN
$ 119.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.000
$ 238.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA PINTABLE DE 300ML
SILICONA PINTABLE DE 300ML
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
PASTA DE MURO F-15 GALÓN
PASTA DE MURO F-15 GALÓN
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
31191501
Papeles de lija
4
Unidad
PAPEL LIJA N°80
PAPEL LIJA N°80
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA DE 3"
BROCHA DE 3"
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31162704
Puntas de rodillo
1
Unidad
RODILLO CHIPORRO DE 18CMS
RODILLO CHIPORRO DE 18CMS
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
AGUARRAS DE 1 LITRO
AGUARRAS DE 1 LITRO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
27111704
Enchufes
1
Unidad
ENCHUFE TRIPLE
ENCHUFE TRIPLE
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 305.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.988
TOTAL OC
$ 363.188
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.