Orden de Compra. Nº3530-69-SE25 "Adquisición de mat. de ferretería para esta UR. DESDE 3530-3-R125."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-69-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de mat. de ferretería para esta UR. DESDE 3530-3-R125.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3530-3-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N 2 "Maipo"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 62291,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1UnidadGALÓN PASTA DE MURO DE INTERIOR GALÓN PASTA DE MURO DE INTERIOR $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALÓN DE OLEO CAFE MORO CERESITAGALÓN DE OLEO CAFE MORO CERESITA $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS DE 1 LITROAGUARRAS DE 1 LITRO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA MARFIL CERESITATINETA ESMALTE AL AGUA MARFIL CERESITA $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO CERESITATINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO CERESITA $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18CMSRODILLO CHIPORRO NATURAL DE 18CMS $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 2"BROCHA DE 2" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31191501
Papeles de lija1UnidadPAPEL DE LIJA N° 100PAPEL DE LIJA N° 100 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
30171514
Cierres de puertas1UnidadCIERRA PUERTAS BRAZO HIDRAULICO 25 A 45 KGS.CIERRA PUERTAS BRAZO HIDRAULICO 25 A 45 KGS. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
31201515
Cintas de papel1UnidadCINTA DE ENMASCARAR DE 1"CINTA DE ENMASCARAR DE 1" $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 327.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.292
TOTAL OC $ 390.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.