Orden de Compra. Nº3530-75-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-5-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-75-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-5-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3530-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 2 Maipo - RINº2
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 24539,26
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESM AGUA SEMIBR BASE W 5GL (COD. 1654691)ESM AGUA SEMIBR BASE W 5GL (COD. 1654691) $ 49.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.681 $ 49.681
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESM AGUA SEMBRILL BLANCO 5GL (COD. 974676)ESM AGUA SEMBRILL BLANCO 5GL (COD. 974676) $ 49.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.681 $ 49.681
31211904
Brochas2UnidadBROCHA CONDOR 5 8X3 50 (COD. 495484)BROCHA CONDOR 5 8X3 50 (COD. 495484) $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.084 $ 4.084
11111601
Yeso1UnidadYESOCARTON RF 12 5MM 1.20X2.40 (COD. 899534)YESOCARTON RF 12 5MM 1.20X2.40 (COD. 899534) $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.235 $ 9.235
23231602
Rodillo de terminación2UnidadRODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CM (COD. 495484)RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CM (COD. 495484) $ 2.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.906 $ 4.906
30131504
Bloques de cerámica1UnidadCER 30X30 LIRQUEN GRIS 1.95M2 (COD. 1914669)CER 30X30 LIRQUEN GRIS 1.95M2 (COD. 1914669) $ 7.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.522 $ 7.522
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadTOPEX ADH PASTA ESP AC 6 KG (COD. 656399)TOPEX ADH PASTA ESP AC 6 KG (COD. 656399) $ 4.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.045 $ 4.045
Total Neto $ 129.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.539
TOTAL OC $ 153.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.