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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3530-99-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-69-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3530-69-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
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R.U.T. |
61.943.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Gran Bretaña 898 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
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R.U.T. |
61.943.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
17754,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PANADERIA DOÑA JAVIERA |
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Razón Social |
RICARDO RODOLFO ALCAINO PEREIRA
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R.U.T. |
7.444.767-8 |
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Sucursal |
PANADERIA DOÑA JAVIERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 1 | Unidad | Detalle según guías Nº 214220-214253-214281-214309-214346-214369-214396-214419-214451-214481-214507-214538-214566-214611-214641-214670-214698-214728-214756-214805-214839-214867-214897-214931-214060-215011-215031-215043. | |
$ 93.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.445
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$ 93.445
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Total Neto
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$ 93.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.755
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$ 111.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.