Orden de Compra. Nº3532-11216-SE08 "UTILES DE ASEO MANIOBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-11216-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2008
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO MANIOBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3532-61-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 95689,993645
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIDER LA SERENA
Razón Social HIPERMERCADO LA SERENA LIMITADA
R.U.T. 77.221.500-2
Sucursal LIDER LA SERENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas301UnidadESPONJAS DE ACERO PARA OLLAESPONJAS DE ACERO PARA OLLA $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.304 $ 31.365
12181501
Ceras sintéticas192UnidadCERA CREMA NAT. DCERA CREMA NAT. D $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.160
12181501
Ceras sintéticas48UnidadCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORA $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.952 $ 41.950
47131810
Productos para lavar platos126UnidadQUIX LIMON OFERTA 2 X 1 QUIX LIMON OFERTA 2 X 1 $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.682 $ 38.644
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadANTIGRASA RECARGAANTIGRASA RECARGA $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.560 $ 32.571
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLON ECONOMICOESCOBILLON ECONOMICO $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.280 $ 23.277
47131608
Cepillos para aseos10UnidadCEPILLO WCCEPILLO WC $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.336
12141901
Cloro Cl100UnidadCLORO CLORINDACLORO CLORINDA $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.933
47131602
Traperos30UnidadTRAPERO DOBLE OJALTRAPERO DOBLE OJAL $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.710 $ 28.714
47131603
Esponjas100PackESPONJAS ANATOMICAS ESPONJAS ANATOMICAS $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.600 $ 58.571
14111704
Papel higiénico4PackPACK DE 12 U/C. PAPEL TOILETTE PACK DE 12 U/C. PAPEL TOILETTE $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.089
52121601
Paños de cocina50PackPAÑOS CELULOSA X 6PAÑOS CELULOSA X 6 $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.303
47121701
Bolsas de basura5PaquetePAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 110 X 120PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 110 X 120 $ 2.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.635 $ 11.634
47121701
Bolsas de basura30PaquetePAQUTES DE BOLSA DE BASURA 80 X 110PAQUTES DE BOLSA DE BASURA 80 X 110 $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.084
Total Neto $ 503.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.690
TOTAL OC $ 599.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.