Orden de Compra. Nº3532-11234-SE08 "UTILES ASEO B.SOC.SLC."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-11234-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2008
Nombre de la Orden de Compra UTILES ASEO B.SOC.SLC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3532-61-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 16753,208789
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIDER LA SERENA
Razón Social HIPERMERCADO LA SERENA LIMITADA
R.U.T. 77.221.500-2
Sucursal LIDER LA SERENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dúlces con azúcar o sustitutos4Unidad2 CARAMELO ARBOLITO Y 2 GOMAS FRUGELE2 CARAMELO ARBOLITO Y 2 GOMAS FRUGELE $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.684 $ 2.686
53102512
pañuelos6UnidadPAÑUELOS NORMALESPAÑUELOS NORMALES $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403
50202311
Jugo en polvo36UnidadJUGO EN POLVO NARANJA, PIÑA Y FRUTILLA 12 C/U.JUGO EN POLVO NARANJA, PIÑA Y FRUTILLA 12 C/U. $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.212 $ 4.205
53131615
Productos de higiene femenina18UnidadTOALLAS HIGIENICAS SUPER SEC CON ALASTOALLAS HIGIENICAS SUPER SEC CON ALAS $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.054 $ 9.061
53131502
Pasta de dientes36UnidadPASTA DENTALPASTA DENTAL $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.484 $ 11.496
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE FOR MEN ROLL O 7 Y 3 DESODORANTE AQUA COOL ROLLDESODORANTE FOR MEN ROLL O 7 Y 3 DESODORANTE AQUA COOL ROLL $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE ROLL-O Y ROLL ON FRESH 3 CU. Y 4 DESOD. ROLL ONDESODORANTE ROLL-O Y ROLL ON FRESH 3 CU. Y 4 DESOD. ROLL ON $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.610 $ 13.605
42151901
Cepillos de placa de dentadura o de la dentadura10UnidadCEPILLO DENTAL ESSCEPILLO DENTAL ESS $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.353
53131603
Máquinas de afeitar10UnidadMAQUINAS DE AFEITARMAQUINAS DE AFEITAR $ 975,00 $ 7.887,39 $ 0,00 $ 9.750 $ 1.861
53131608
Jabones23Unidad12 JABONES ACEITE DE AL, 6 JABON EXT. DE HIERBAS Y 5 JABONES EXT. DE HIERBAS12 JABONES ACEITE DE AL, 6 JABON EXT. DE HIERBAS Y 5 JABONES EXT. DE HIERBAS $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.578 $ 6.571
14111704
Papel higiénico8PackPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.733
Total Neto $ 88.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.753
TOTAL OC $ 104.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.