Orden de Compra. Nº3532-133-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-133-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N°21 "Coquimbo"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema MAT. DE MANT. Y REPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 118202
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija20 (991287 )LIJA ISESA MADERA N°80 UNIDAD 1008577(991287) LIJA ISESA MADERA N°80 UNIDAD; Código: 75963-5; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco55 (990718 )TORNILLO YESO CARTÓN FIXSER PFN 20 UNIDADES 6 X 1 1/4 1007881(990718) TORNILLO YESO CARTÓN FIXSER PFN 20 UNIDADES 6 X 1 1/4 ; Código: 80347-2; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.635 $ 41.635
30103201
2239-10-LP12
Enrejado de acero8 (1018533 )MALLA VECTOR MOSQUITERO N°14 0.90 X 3.00 MT 1038602(1018533) MALLA VECTOR MOSQUITERO N°14 0.90 X 3.00 MT; Código: 25339-1; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.288 $ 42.288
11101506
2239-10-LP12
Yeso7 (1537796 )YESO VOLCÁN SUPER SACO 25 KG UNIDAD 1539676(1537796) YESO VOLCÁN SUPER SACO 25 KG UNIDAD; Código: 332009-X; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.353 $ 24.353
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas38 (1373828 )TERCIADO SM RANURADO 12MM 1.22X2.44M UNIDAD 1400333(1373828) TERCIADO SM RANURADO 12MM 1.22X2.44M UNIDAD; Código: 540617; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.582 $ 531.582
Total Neto $ 641.358
Descuento $ 19.241
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.202
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 740.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.