Orden de Compra. Nº3532-147-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria (Reservistas)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-147-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria (Reservistas)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N°21 "Coquimbo"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema Materiales de Oficin.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 5411
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar1 (1531666 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DOM CARTA 0,5 MM 100 UNIDADES 1533545(1531666) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DOM CARTA 0,5 MM 100 UNIDADES; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.101 $ 11.101
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores18 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones4 (1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.128 $ 2.128
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso4 (1006577 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS 1024577(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
44121618
2239-4-LP14
Tijeras3 (1165422 )TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD 1191535(1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.597 $ 3.597
Total Neto $ 28.768
Descuento $ 288
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.411
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 33.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.