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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3532-150-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIVIENDAS FISCALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3532-1-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
81.925.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cerro Santa Lucía S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
81.925.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Cerro Santa Lucía S/N |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
86608,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cerro Santa Lucía S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-08-2015 |
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Proveedor |
ANICH |
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Razón Social |
SORAYA ANICH ALLEL
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R.U.T. |
7.811.115-1 |
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Sucursal |
ANICH |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30141503
| Aislamiento de espuma | 45 | Unidad | PLANCHAS DE ZINC DE 3 MTS. | PLANCHAS DE ZINC DE 3 MTS. |
$ 7.718,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 347.310
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$ 347.310
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30103601
| Vigas de madera | 50 | Unidad | PALOS DE 2X2 | PALOS DE 2X2 |
$ 1.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.850
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$ 71.850
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31161503
| Clavo-tornillo | 4 | kilogramo | KILOS DE CLAVO DE TECHO | KILOS DE CLAVO DE TECHO |
$ 3.364,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.456
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$ 13.456
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31161503
| Clavo-tornillo | 5 | kilogramo | CLAVOS DE 4" | CLAVOS DE 4" |
$ 1.363,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.815
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$ 6.815
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 2 | Rollo | ROLLO DE PAPEL FIELTRO DE 40 MTS | ROLLO DE PAPEL FIELTRO DE 40 MTS |
$ 8.201,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.402
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$ 16.402
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Total Neto
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$ 455.833
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.608
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$ 542.441
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.