Orden de Compra. Nº3532-199-CM16 "MAT. Y UTILES DE ASEO (FUNC)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-199-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2016
Nombre de la Orden de Compra MAT. Y UTILES DE ASEO (FUNC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 85701,4
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos250 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000
47131603
2239-7-LP12
Esponjas60 (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: 86077;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.460 $ 35.460
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl15 (976547) CLORO TREMEX CORRIENTE 12 UNIDADES DE 1 LITRO 991547(976547) CLORO TREMEX CORRIENTE 12 UNIDADES DE 1 LITRO; Código: 76889;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 100 (1180214) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 X 110 PAQUETE 10 UNIDADES 1206244(1180214) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 X 110 PAQUETE 10 UNIDADES; Código: 10978;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.800 $ 84.800
Total Neto $ 451.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.701
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 536.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.