Orden de Compra. Nº3532-201-SE16 "RANCHO DE TROPA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-201-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2016
Nombre de la Orden de Compra RANCHO DE TROPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3532-24-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 426339,48
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA MATRIZ
Razón Social NELSA GUACOLDA CONTRERAS DONOSO
R.U.T. 7.114.487-9
Sucursal CASA MATRIZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1631,6kilogramoPAN CORRIENTEPAN CORRIENTE $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827.392 $ 1.827.392
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos490UnidadEMPANADASEMPANADAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.500 $ 416.500
Total Neto $ 2.243.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 426.339
TOTAL OC $ 2.670.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.