|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3532-207-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANT. Y REP DE VEH. (APOY) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
81.925.500-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Cerro Santa Lucía S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
81.925.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
Cerro Santa Lucía S/N |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
62029,49 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cerro Santa Lucía S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-11-2014 |
|
|
|
Proveedor |
CAMAL MUSALEM T Y CIA LIMITADA |
|
Razón Social |
CAMAL MUSALEM T Y CIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.504.160-5 |
|
Sucursal |
CAMAL MUSALEM T Y CIA LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172112
| Sistemas de control de la estabilidad del vehículo | 1 | Unidad | mantenimiento de Toyota Runner | mantenimiento de Toyota Runner |
$ 326.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 326.471
|
$ 326.471
|
|
|
Total Neto
|
$ 326.471
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.029
|
|
$ 388.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.