Orden de Compra. Nº
3532-214-SE14
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VIVIENDAS FISCALES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3532-214-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
VIVIENDAS FISCALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3532-9-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra
Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
81.925.500-8
Dirección de Facturación
Cerro Santa Lucía S/N
Comuna
La Serena
Impuesto
135117,36
Dirección de Envío de la Factura
Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANICH
Razón Social
SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T.
7.811.115-1
Sucursal
ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Bidón
LITRO AGUARRAS
LITRO AGUARRAS
$ 8.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.920
$ 16.920
31191501
Papeles de lija
18
Unidad
LIJAS DE DISCO 4 PULGADAS ENGRANAJE DEL 50
LIJAS DE DISCO 4 PULGADAS ENGRANAJE DEL 50
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
RODILLOS 18 CM
RODILLOS 18 CM
$ 4.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.344
$ 25.344
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS 3 PULGADAS
BROCHAS 3 PULGADAS
$ 1.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.003
$ 3.003
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS 2 PULGADAS
BROCHAS 2 PULGADAS
$ 601,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.803
$ 1.803
30151806
Muro de cortina de cristal
2
Unidad
TINETA PASTA MURO
TINETA PASTA MURO
$ 13.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.814
$ 27.814
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
LIJAS DE MADERA N° 80
LIJAS DE MADERA N° 80
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.660
$ 1.660
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
OLEO BRILLANTE BLANCO PERFECTO
OLEO BRILLANTE BLANCO PERFECTO
$ 19.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.768
$ 39.768
31211505
Pinturas aceitosas
5
Unidad
TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO
TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 92.978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 464.890
$ 464.890
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
TINETA OLEO OPACO BLANCO
TINETA OLEO OPACO BLANCO
$ 98.766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.766
$ 98.766
30111701
Enlucido de yeso
4
Saco
SACO YESO
SACOS YESO
$ 5.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.976
$ 23.976
Total Neto
$ 711.144
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.117
TOTAL OC
$ 846.261
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.