Orden de Compra. Nº3532-214-SE14 "VIVIENDAS FISCALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-214-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2014
Nombre de la Orden de Compra VIVIENDAS FISCALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3532-9-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 135117,36
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas2BidónLITRO AGUARRASLITRO AGUARRAS $ 8.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.920 $ 16.920
31191501
Papeles de lija18UnidadLIJAS DE DISCO 4 PULGADAS ENGRANAJE DEL 50LIJAS DE DISCO 4 PULGADAS ENGRANAJE DEL 50 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLOS 18 CMRODILLOS 18 CM $ 4.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.344 $ 25.344
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 3 PULGADASBROCHAS 3 PULGADAS $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.003 $ 3.003
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 2 PULGADASBROCHAS 2 PULGADAS $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.803 $ 1.803
30151806
Muro de cortina de cristal2UnidadTINETA PASTA MUROTINETA PASTA MURO $ 13.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.814 $ 27.814
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJAS DE MADERA N° 80LIJAS DE MADERA N° 80 $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadOLEO BRILLANTE BLANCO PERFECTOOLEO BRILLANTE BLANCO PERFECTO $ 19.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.768 $ 39.768
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 92.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.890 $ 464.890
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadTINETA OLEO OPACO BLANCOTINETA OLEO OPACO BLANCO $ 98.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.766 $ 98.766
30111701
Enlucido de yeso4SacoSACO YESOSACOS YESO $ 5.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.976 $ 23.976
Total Neto $ 711.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.117
TOTAL OC $ 846.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.