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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3532-220-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SECRETARIA DE SUBOFICIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
81.925.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cerro Santa Lucía S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
81.925.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Cerro Santa Lucía S/N |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
10735 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cerro Santa Lucía S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-12-2014 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811 2239-7-LP12
| Productos de lavandería | 5 | | (601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD 602141 | (601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD; Código: 80490;Región : IV
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$ 11.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.500
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$ 56.500
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Total Neto
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$ 56.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.735
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 67.235
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.