Orden de Compra. Nº3532-221-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3532-99-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-221-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3532-99-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA UNIDAD REQUIERE MATERIALES PARA MEJORAR LAS VIVIENDAS FISCALES.
Proveniente de Licitación 3532-99-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 31932,73
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
R.U.T. 80.929.300-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte5GalónPinturas al esmalteESMALTE AL AGUA BLANCO $ 8.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.305 $ 41.305
31211501
Pinturas al esmalte10GalónPinturas al esmalteESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL $ 8.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.610 $ 82.610
31211501
Pinturas al esmalte2GalónPinturas al esmalteESMALTE SINTETICO NEGRO $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.648
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónDiluyentes para pinturasBIDON DE 5LT. DE AGUARRAS $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos de pintarRODILLO LIZCAL O SIMILAR DE 9" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
31211904
Brochas4UnidadBrochasBROCHAS DE 4" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA HELA O SIMILAR DE 1 1/2" $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
31201515
Cintas de papel1RolloCintas de papelROLLO DE CINTA MASKING TAPE O SIMILAR $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534 $ 534
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.