Orden de Compra. Nº3532-225-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3532-97-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-225-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3532-97-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA REPARAR VIVIENDAS FISCALES.
Proveniente de Licitación 3532-97-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 37321,51
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
R.U.T. 80.929.300-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte15GalónPinturas al esmalteESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO O SIMILAR $ 8.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.915 $ 123.915
31201602
Pastas5TinetaPastasPASTA DE MURO TRICOLOR O SIMILAR $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.395 $ 37.395
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRodillos de pintarRODILLO LIZCAL O SIMILAR DE 9" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.448
31211904
Brochas6UnidadBrochasBROCHAS DE 4" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566
31211502
Pinturas al agua10BolsaPinturas al aguaBOLSA DE PINTURA MARBELLA O SIMILAR COLOR MARFIL CLARO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA HELA O SIMILAR DE 2" $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745 $ 745
Total Neto $ 196.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 37.322
TOTAL OC $ 233.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.