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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3532-229-C106 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE BUS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
LA UNIDAD REQUIERE ARRENDAR UN BUS EN CALIDAD DE URGENCIA. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
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R.U.T. |
81.925.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Cerro Santa Lucía S/N |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
31932,7737 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cerro Santa Lucía S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Rubèn Darìo Càceres Castellòn
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R.U.T. |
5.720.766-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Servicios de autobuses contratados | arriendo de bus por un dia. |
$ 168.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.067
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$ 168.067
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Total Neto
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$ 168.067
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 31.933
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$ 200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.