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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3532-230-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3532-100-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
LA UNIDAD REQUIERE COMPRAR POLERAS Y REGALOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA UNIDAD. |
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Proveniente de Licitación
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3532-100-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
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R.U.T. |
81.925.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Cerro Santa Lucía S/N |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
429029,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cerro Santa Lucía S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
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R.U.T. |
7.515.289-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte de hombre | 280 | Unidad | Prendas de deporte de hombre | POLERA POLO CON LOGO |
$ 4.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.282.400
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$ 1.282.400
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39111702
| Linternas | 280 | Unidad | Linternas | LINTERNAS PARA REGALO CON LOGO |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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53121501
| bolsos | 37 | Unidad | bolsos | NECESAIRE CON LOGO |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.500
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$ 166.500
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53131616
| Cremas o lociones parafarmacéuticas | 37 | Unidad | Cremas o lociones parafarmacéuticas | SET MANICURE PARA CARA |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.600
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$ 66.600
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52121704
| Toallas de mano | 37 | Unidad | Toallas de mano | TOALLA DE MANO |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.550
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$ 42.550
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Total Neto
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$ 2.258.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 429.030
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$ 2.687.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.