Orden de Compra. Nº3532-230-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3532-100-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-230-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3532-100-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA UNIDAD REQUIERE COMPRAR POLERAS Y REGALOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA UNIDAD.
Proveniente de Licitación 3532-100-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 429029,5
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
R.U.T. 7.515.289-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte de hombre280UnidadPrendas de deporte de hombrePOLERA POLO CON LOGO $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.282.400 $ 1.282.400
39111702
Linternas280UnidadLinternasLINTERNAS PARA REGALO CON LOGO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
53121501
bolsos37UnidadbolsosNECESAIRE CON LOGO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500
53131616
Cremas o lociones parafarmacéuticas37UnidadCremas o lociones parafarmacéuticasSET MANICURE PARA CARA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600
52121704
Toallas de mano37UnidadToallas de manoTOALLA DE MANO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.550 $ 42.550
Total Neto $ 2.258.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 429.030
TOTAL OC $ 2.687.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.