Orden de Compra. Nº3532-258-SE06 "BEBIDAS SLC."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-258-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS SLC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA COMISION ALIMENTACION DEL REGTO.QUIERE BEBIDAS PARA CELEBRAR CENA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO A LOS SOLDADOS.
Proveniente de Licitación 3532-23-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 3160,08
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SUSANA COLLAO CASTILLO
R.U.T. 7.353.646-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
Refrescos90UnidadRefrescosBEBIDA COCA COLA Y OTROS SABORES DE 250 CC. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.632
Total Neto $ 16.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 3.160
TOTAL OC $ 19.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.