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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3532-267-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (ELECCIONES PRESIDENCIALES 2DA. VUELTA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
81.925.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cerro Santa Lucía S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
81.925.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Cerro Santa Lucía S/N |
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Comuna |
35
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Impuesto |
130342,2344 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cerro Santa Lucía S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-12-2017 |
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 74 | | (1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES 1198284 | (1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 934,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.116
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$ 69.116
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0 2239-7-LP12
| BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS | 74 | | (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828 | (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 619,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.806
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$ 45.806
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47131810 2239-7-LP12
| Productos para lavar platos | 148 | | (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047 | (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 754,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.592
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$ 111.592
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47131802 2239-7-LP12
| Abrillantadores o acabados de suelos | 15 | | (813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES 818061 | (813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.030
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$ 123.030
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47131615 2239-7-LP12
| Escobillones | 116 | | (903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778 | (903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.260
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$ 114.260
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 37 | | (976394) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES 991394 | (976394) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.600
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$ 103.600
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12141901 2239-7-LP12
| Cloro Cl | 148 | | (1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226 | (1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 896,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.608
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$ 132.608
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Total Neto
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$ 700.012
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Descuento
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$ 14.000
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.342
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 816.354
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.