Orden de Compra. Nº3532-267-CM17 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (ELECCIONES PRESIDENCIALES 2DA. VUELTA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-267-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (ELECCIONES PRESIDENCIALES 2DA. VUELTA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna 35
Impuesto 130342,2344
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas74 (1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES 1198284(1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.116 $ 69.116
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 74 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.806 $ 45.806
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos148 (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.592 $ 111.592
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos15 (813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES 818061(813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.030 $ 123.030
47131615
2239-7-LP12
Escobillones116 (903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778(903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.260 $ 114.260
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico37 (976394) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES 991394(976394) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.600 $ 103.600
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl148 (1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226(1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.608 $ 132.608
Total Neto $ 700.012
Descuento $ 14.000
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.342
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 816.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.