Orden de Compra. Nº3532-308-SE09 "MAT. P/MANT. Y REP. DE INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-308-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2009
Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. Y REP. DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 4262,546184
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIDER LA SERENA
Razón Social HIPERMERCADO LA SERENA LIMITADA
R.U.T. 77.221.500-2
Sucursal LIDER LA SERENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados3Unidad no definidaCANDADOS LISO 60 MMCANDADOS LISO 60 MM $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.434 $ 22.434
Total Neto $ 22.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.263
TOTAL OC $ 26.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.