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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3532-322-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. Y UT. DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
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R.U.T. |
81.925.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Cerro Santa Lucía S/N |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
7499,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cerro Santa Lucía S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2010 |
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Proveedor |
FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA |
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Razón Social |
FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
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R.U.T. |
80.929.300-9 |
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Sucursal |
FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 9 | Unidad | JABÓN DESINFECTANTE LIQUIDO | JABÓN DESINFECTANTE LIQUIDO |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.641
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$ 16.641
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47131603
| Esponjas | 20 | Unidad | ESPONJA MONOBRIL | ESPONJA MONOBRIL |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.560
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$ 7.560
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47131810
| Productos para lavar platos | 3 | Unidad | LAVALOZAS | LAVALOZAS |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.150
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$ 3.150
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47131618
| Mopas húmedas | 3 | Unidad | ESCOBILLÓN | ESCOBILLÓN |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.402
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$ 3.402
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12141901
| Cloro Cl | 10 | Litro | LITRO CLORO | LITRO CLORO |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.960
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$ 4.960
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47121701
| Bolsas de basura | 3 | Paquete | PAQUETES DE BASURAS | PAQUETES DE BASURAS |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.756
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$ 3.756
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Total Neto
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$ 39.469
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.499
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$ 46.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.