Orden de Compra. Nº3532-334-SE11 "DESCTO.Y REP VIV. FISCALES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-334-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra DESCTO.Y REP VIV. FISCALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 52265,9657
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
Razón Social FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
R.U.T. 80.929.300-9
Sucursal FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónGALÓN ESMALTE AL AGUAGALÓN ESMALTE AL AGUA $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.764 $ 21.765
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónGALÓN ANTI OXIDOGALÓN ANTI OXIDO $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
39121202
Canalización eléctrica2UnidadCANALETA DE AGUACANALETA DE AGUA $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.143
11121603
Troncos20UnidadPINO 2X2PINO 2X2 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.412
31162002
Clavos de sombrerete1UnidadCLAVO DE TECHO 100 UN.CLAVO DE TECHO 100 UN. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
23231301
Rodillo alimentador1UnidadRODILLO CHIPORRO 7"RODILLO CHIPORRO 7" $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
30102212
Plancha de cinc22UnidadPLANCHA CINC 3 MTS.PLANCHA CINC 3 MTS. $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.258 $ 192.269
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 3"BROCHAS 3" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVOS 4"CLAVOS 4" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
Total Neto $ 275.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.266
TOTAL OC $ 327.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.