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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3532-400-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS DESDE 3532-119-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3532-119-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
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R.U.T. |
81.925.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Cerro Santa Lucía S/N |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
9348 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cerro Santa Lucía S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-10-2009 |
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Proveedor |
INGRID MARCELA VARGAS ULLOA |
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Razón Social |
INGRID MARCELA VARGAS ULLOA
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R.U.T. |
13.077.061-4 |
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Sucursal |
INGRID MARCELA VARGAS ULLOA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44122109
| Sujetadores de velcro | 82 | Unidad | 66 PARES DE GRADOS Cabo 2do. Conscripto con velcro, 14 GRADOS DE Cabo 1ro. Conscripto con velcro y 2 pares de GRADOS Sargento 2do. Conscripto con velcro. | 66 PARES DE GRADOS Cabo 2do. Conscripto con velcro, 14 GRADOS DE Cabo 1ro. Conscripto con velcro y 2 pares de GRADOS Sargento 2do. Conscripto con velcro. |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.200
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$ 49.200
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Total Neto
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$ 49.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.348
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$ 58.548
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.