Orden de Compra. Nº3532-48-SE16 "MAT. P/MANT Y REP. DE INM (BISO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-48-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT Y REP. DE INM (BISO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3532-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 30865,31
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura5GalónPASTA MUROPASTA MURO $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.925 $ 20.925
39101701
Tubos fluorescentes16UnidadTUBO FLUORESCENTE 36WTUBO FLUORESCENTE 36W $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.624 $ 10.624
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE SINTÉTICO 5LTSDILUYENTE SINTÉTICO 5LTS $ 7.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.707 $ 7.707
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSELLADOR SILICONA BLANCA 300SELLADOR SILICONA BLANCA 300 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAMPOLLETA 13W TWIST AHORRO ROJA AMPOLLETA 13W TWIST AHORRO ROJA $ 4.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.089 $ 13.089
27111706
Llave de tuercas de boca abierta3UnidadLLAVE LAVAT M/CRISTALLLAVE LAVAT M/CRISTAL $ 8.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.617 $ 25.617
40141703
Boquillas de ducha3UnidadMANGO DUCHAMANGO DUCHA $ 9.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.995 $ 28.995
31161705
Tuerca tapa6UnidadFITTING SILENC MANILLA PLAST COMPLEFITTING SILENC MANILLA PLAST COMPLE $ 8.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.912 $ 51.912
Total Neto $ 162.449
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.865
TOTAL OC $ 193.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.