Orden de Compra. Nº3532-49-SE16 "MAT. P/MANT Y REP. DE INM (BISO)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-49-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT Y REP. DE INM (BISO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3532-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 30920,2276
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO GRIS PERLAOLEO GRIS PERLA $ 16.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.173 $ 49.173
31211504
Pinturas de cobertura7UnidadPASTA MURO 1KGPASTA MURO 1KG $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.644
40141703
Boquillas de ducha4UnidadDUCHA CROMODUCHA CROMO $ 6.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.604 $ 25.604
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica2,88UnidadCERÁMICA 44X44 GRISCERÁMICA 44X44 GRIS $ 6.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.895 $ 19.895
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA AGUA 360LIJA AGUA 360 $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo1UnidadADHESIVO BEKRON 25KGADHESIVO BEKRON 25KG $ 10.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
39101605
ampolletas fluorescentes3UnidadEQUIPO FLUOR ESTANCO 2X36/40WEQUIPO FLUOR ESTANCO 2X36/40W $ 12.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.106 $ 38.106
39101701
Tubos fluorescentes17UnidadTUBO FLUORESCENTE 36WTUBO FLUORESCENTE 36W $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.288 $ 11.288
Total Neto $ 162.738
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.920
TOTAL OC $ 193.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.