|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3532-58-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-07-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Repuestos Toyota Runner |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento N°21 "Coquimbo" |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
81.925.500-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Cerro Santa Lucía S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
81.925.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
Cerro Santa Lucía S/N |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
15008,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cerro Santa Lucía S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-07-2020 |
|
|
|
Proveedor |
sergio eugenio |
|
Razón Social |
comercial alameda s.a
|
|
R.U.T. |
76.282.734-4 |
|
Sucursal |
sergio eugenio |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171708
| Freno de disco | 2 | Unidad | Disco de freno delantero | |
$ 27.731,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.462
|
$ 55.462
|
25171708
| Freno de disco | 2 | Unidad | Pastillas de freno | |
$ 11.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.530
|
$ 23.530
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.992
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.008
|
|
$ 94.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.