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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3532-71-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRUTAS Y VERDURAS CASINO SOFLES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
EL REGIMIENTO REQUIERE ADQUIRIR FRUTAS Y VERDURAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL RANCHO DE SUBOFICIALES. |
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Proveniente de Licitación
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3532-61-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
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R.U.T. |
81.925.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Cerro Santa Lucía S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
53327,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cerro Santa Lucía S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CLARA DEL CARMEN RODRIGUEZ TORRES
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R.U.T. |
7.066.767-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 350 | Unidad | Verduras frescas | VERDURAS FRESCAS |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.050
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$ 141.176
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50101538
| Verduras frescas | 300 | kilogramo | Verduras frescas | PAPAS FRESCAS |
$ 286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.800
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$ 85.713
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50101634
| Fruta fresca | 200 | kilogramo | Fruta fresca | FRUTA FRESCA |
$ 269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.800
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$ 53.782
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Total Neto
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$ 280.671
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.327
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$ 333.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.