Orden de Compra. Nº3532-87-SE14 "MATERIALES P/MANY Y REP DE INMUEBLES (Func)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-87-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/MANY Y REP DE INMUEBLES (Func)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3532-9-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna La Serena
Impuesto 53869,37
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Sacocemento melom especial de 42,5 kgs  $ 5.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.987 $ 5.987
30103205
Enrejado de hierro2Unidad no definidaperfil cuadrado 50*50*3.0mm  $ 21.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.272 $ 43.272
30103205
Enrejado de hierro4Unidad no definidaperfil cuadrado 30*30*1.5mm  $ 7.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.752 $ 28.752
31211505
Pinturas aceitosas1Galónanticorrosivo negro 1/4 gl  $ 4.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.212 $ 4.212
31211501
Pinturas al esmalte1Galónesmalte cereluxe negro 1/4 gl  $ 7.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.267 $ 7.267
47131605
Cepillos de limpieza1Unidad no definidaescobilla de acero con mango  $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
31211904
Brochas1Unidad no definidaset de 3 brochas   $ 2.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.148 $ 2.148
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidadiluyente duco normal 5 lts  $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
27111801
Cintas métricas1Unidad no definidahuincha de medir 5m * 19mm  $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidacanaleta pvc 4mts blanca  $ 6.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.414 $ 13.414
11101719
Cinc7Unidad no definidaplancha de zinc zincalum 0.35*851*3mts  $ 9.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.788 $ 67.788
27112801
Brocas4Unidad no definidapomeles 3/4  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
23153138
Cabezales de corte o desbastado8Unidad no definidadisco de corte metal 7"  $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.136 $ 11.136
23101521
Máquina de descarga de electrodo de cátodo de alam4Unidad no definidaelectrodo punto verde 1/8 1 kg indura  $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
11101704
Acero1Unidad no definidaplancha de acero negro 4mm  $ 76.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.915 $ 76.915
Total Neto $ 283.523
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.869
TOTAL OC $ 337.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.