Orden de Compra. Nº
3532-87-SE14
"
MATERIALES P/MANY Y REP DE INMUEBLES (Func)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3532-87-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES P/MANY Y REP DE INMUEBLES (Func)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3532-9-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo - RINº21
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra
Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
81.925.500-8
Dirección de Facturación
Cerro Santa Lucía S/N
Comuna
La Serena
Impuesto
53869,37
Dirección de Envío de la Factura
Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANICH
Razón Social
SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T.
7.811.115-1
Sucursal
ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
1
Saco
cemento melom especial de 42,5 kgs
$ 5.987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.987
$ 5.987
30103205
Enrejado de hierro
2
Unidad no definida
perfil cuadrado 50*50*3.0mm
$ 21.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.272
$ 43.272
30103205
Enrejado de hierro
4
Unidad no definida
perfil cuadrado 30*30*1.5mm
$ 7.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.752
$ 28.752
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
anticorrosivo negro 1/4 gl
$ 4.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.212
$ 4.212
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
esmalte cereluxe negro 1/4 gl
$ 7.267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.267
$ 7.267
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad no definida
escobilla de acero con mango
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
set de 3 brochas
$ 2.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.148
$ 2.148
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad no definida
diluyente duco normal 5 lts
$ 2.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
27111801
Cintas métricas
1
Unidad no definida
huincha de medir 5m * 19mm
$ 2.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
canaleta pvc 4mts blanca
$ 6.707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.414
$ 13.414
11101719
Cinc
7
Unidad no definida
plancha de zinc zincalum 0.35*851*3mts
$ 9.684,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.788
$ 67.788
27112801
Brocas
4
Unidad no definida
pomeles 3/4
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
23153138
Cabezales de corte o desbastado
8
Unidad no definida
disco de corte metal 7"
$ 1.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.136
$ 11.136
23101521
Máquina de descarga de electrodo de cátodo de alam
4
Unidad no definida
electrodo punto verde 1/8 1 kg indura
$ 3.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
11101704
Acero
1
Unidad no definida
plancha de acero negro 4mm
$ 76.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.915
$ 76.915
Total Neto
$ 283.523
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.869
TOTAL OC
$ 337.392
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.