Orden de Compra. Nº3532-90-OC07 "MATERIALES DE ENSEÑANZA F.P."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3532-90-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA F.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA UNIDAD REQUIERE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE IMPARTIRAN DURANTE EL AÑO 2007.
Proveniente de Licitación 3532-47-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº21 Coquimbo - RINº21
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Unidad de Compra Cerro Santa Lucía S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº21 Coquimbo
R.U.T. 81.925.500-8
Dirección de Facturación Cerro Santa Lucía S/N
Comuna -1
Impuesto 118499,39
Dirección de Envío de la Factura Cerro Santa Lucía S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sociedad Comercial CentroClip Ltda.
R.U.T. 85.174.100-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora55UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraresma oficio fotocopia $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.155 $ 100.155
44121707
Lápices de colores270UnidadLápices de coloresplumon "no" permanente para pizarra azul y negro artline 500 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
60121535
Goma de borrar90UnidadGoma de borrargoma mediana $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraresma papel fotocopia carta $ 1.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.270 $ 15.270
44121701
Lápiz pasta270UnidadLápiz pastaLAPIZ DE PASTA BIC AZUL Y ROJO $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.190 $ 26.190
26111701
Baterías recargables20UnidadBaterías recargablesBATERIAS 9V MACROTEL $ 2.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.360 $ 41.360
26111704
Cargadores de baterías8UnidadCargadores de bateríasCARGADOR C/4 PILA AAA/AA CROWN $ 3.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.960 $ 25.960
14121503
Cartulina48UnidadCartulinaCARTULINAS DE DIFERENTES COLORES VERDE-ROJO-BLANCO-AZUL 12 C/U. $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.456 $ 3.456
26111705
Pilas secas120UnidadPilas secasPILAS RECARGABLES AA 2300 MAC. AA $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.400 $ 125.400
44121708
Marcadores90UnidadMarcadoresDESTACADORES AMARILLO $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
44122011
Carpetas para archivos90UnidadCarpetas para archivosCARPETAS TRANSPARENTES RHEIN OFICIO $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.180 $ 27.180
60121109
Blocs de dibujo90UnidadBlocs de dibujoBLOCK OFICIO TORRE O SIMILAR $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.390 $ 42.390
44121716
Rotuladores5PackRotuladores5 SET MARCADOR P/PROYECTOR FINO PILOT $ 3.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.530 $ 15.530
Total Neto $ 623.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.499
TOTAL OC $ 742.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.