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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3533-104-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Repuestos para REMOLQUE C&S 210 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.013-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.013-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Confines N° 330 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
45030 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines N° 330 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALPINA REPUESTOS |
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Razón Social |
ALPINA REPUESTOS SPA
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R.U.T. |
78.055.756-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALPINA REPUESTOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101608
| Focos cialiticos | 4 | Unidad | FOCOS LED EMBUTIDO DE 2,5 12/24V ROJOS CON CONECTOR INDEPENDIENTE | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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39101608
| Focos cialiticos | 2 | Unidad | FOCOS LED EMBUTIDO DE 2,5 12/24V BLANCO CON CONECTOR INDEPENDIENTE | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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25171903
| Llantas o ruedas para camiones | 1 | Unidad | LLANTA ARO 15.3 AGRICOLA | |
$ 165.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.000
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$ 165.000
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39101608
| Focos cialiticos | 2 | Unidad | FOCOS LED EMBUTIDO DE 2,5 12/24V AMBAR CON CONECTOR INDEPENDIENTE | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 237.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.030
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$ 282.030
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.