|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3533-182-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adq. de servicio de reparación de Freno |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Cab Blind Nº 3 Húsares - RCBLNº3 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.013-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Confines S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.013-3 |
|
Dirección de Facturación |
Los Confines N° 330 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
29218,4394 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines N° 330 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVIFRENOS |
|
Razón Social |
JUAN LUIS RAMIREZ PEREZ
|
|
R.U.T. |
8.835.478-8 |
|
Sucursal |
SERVIFRENOS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171702
| Sistemas de frenado para automóviles | 6 | Unidad no definida | Rectificado de Tambores | Rectificado de Tambores |
$ 12.605,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.630
|
$ 75.630
|
25171702
| Sistemas de frenado para automóviles | 12 | Unidad no definida | Embalado de Patines | Embalado de Patines |
$ 6.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.156
|
$ 78.151
|
|
|
Total Neto
|
$ 153.781
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.218
|
|
$ 182.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.