Orden de Compra. Nº
3533-183-AG26
"
Adquisición de materiales de ferretería para la unidad
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3533-183-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de ferretería para la unidad
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.013-3
Dirección de Facturación
Los Confines N° 330
Comuna
Angol
Impuesto
47642,5
Dirección de Envío de la Factura
Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Victorina Montenegro
Razón Social
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T.
8.172.307-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
esmalte al agua blanco siembrillo equivalente a cerecita
$ 26.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.800
$ 53.800
31161503
Clavo-tornillo
1
Caja
caga de tornillo 1 1/2
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
Rodillo chiporro 18cm
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31211904
Brochas
1
Unidad
Brocha de 3 pulgadas
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
30102217
Plancha de hormigón
24
Unidad
plancha de volcanita 10mm
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
60124320
Compuestos de yeso
5
kilogramo
bolsa de yeso
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
39121207
Conductos para cables
25
Metro Lineal
cable cordón eléctrico 3 colores 2,5
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
23131507
Tela para lijar
15
Pliego
liga grano 120
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
31201512
Cinta Transparente
2
Rollo
cinta para juntas
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
31201602
Pastas
1
Tineta
pasta muro
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
12352310
Siliconas
4
Tubo
silicona acrílica pintable
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
Total Neto
$ 250.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.642
TOTAL OC
$ 298.392
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.