Orden de Compra. Nº3533-183-AG26 " Adquisición de materiales de ferretería para la unidad "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-183-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería para la unidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Angol
Impuesto 47642,5
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Galónesmalte al agua blanco siembrillo equivalente a cerecita   $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
31161503
Clavo-tornillo1Cajacaga de tornillo 1 1/2   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillo chiporro 18cm   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211904
Brochas1UnidadBrocha de 3 pulgadas   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
30102217
Plancha de hormigón24Unidadplancha de volcanita 10mm   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
60124320
Compuestos de yeso5kilogramobolsa de yeso  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39121207
Conductos para cables25Metro Linealcable cordón eléctrico 3 colores 2,5  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
23131507
Tela para lijar15Pliegoliga grano 120  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
31201512
Cinta Transparente2Rollocinta para juntas   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201602
Pastas1Tinetapasta muro   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
12352310
Siliconas4Tubosilicona acrílica pintable   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 250.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.642
TOTAL OC $ 298.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.