Orden de Compra. Nº3533-211-CM19 "Adquisición de ferreteria para la cuadra "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-211-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de ferreteria para la cuadra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra Los Confines N° 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Angol
Impuesto 35037
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
2239-10-LP12
Juegos de cerraduras2 (1029916 )CERRADURA DE SOBREPONER ODIS RIM321GR UNIDAD 1050202(1029916) CERRADURA DE SOBREPONER ODIS RIM321GR UNIDAD; Código: 120737-7; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.110 $ 25.110
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex5 (915101 )LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 1 GALÓN 930101(915101) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 1 GALÓN; Código: 724696; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.355 $ 53.355
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex15 (915137 )LÁTEX TAJAMAR ACRILICO INTERIOR-EXTERIOR OCRE 1 GALÓN 930137(915137) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO INTERIOR-EXTERIOR OCRE 1 GALÓN; Código: 96130-2; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.265 $ 77.265
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar6 (1039488 )RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775(1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.922 $ 17.922
31211904
2239-10-LP12
Brochas5 (914288 )BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD 929288(914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD; Código: 495492; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.515 $ 14.515
Total Neto $ 188.167
Descuento $ 3.763
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.037
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 219.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.