Orden de Compra. Nº3533-229-SE10 "compra de elementos de aseo para casino de of. "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-229-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2010
Nombre de la Orden de Compra compra de elementos de aseo para casino de of.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3533-23-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº3 Húsares - RCBLNº3
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Angol
Impuesto 7947,7
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Razón Social ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN
R.U.T. 7.148.980-9
Sucursal ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos3Unidadquix 1.5quix 1.5 $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.075 $ 6.075
47131603
Esponjas4Unidadesponja acero esponja acero $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472 $ 472
47131603
Esponjas1Unidadesponja supo esponja supo $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437 $ 437
47131502
Paños de limpieza3Unidadpaño multiuso x3paño multiuso x3 $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823 $ 2.823
47121605
Limpiadores de suelo3Unidadlimpiador fuzol limpiador fuzol $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665 $ 1.665
12141901
Cloro Cl4Unidadclorinda clorinda $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984
47131816
Desodorantes1Unidaddesodorante ambiental desodorante ambiental $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
47131603
Esponjas2Unidadesponja esponja $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.026 $ 1.026
44111909
Kit de limpieza para pizarra y accesorios1Unidadlimpia vidrios limpia vidrios $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
47131806
Barniz o ceras de muebles3Unidadlustra muebles lustra muebles $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
47131502
Paños de limpieza1Unidadpaño de aseo paño de aseo $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
47131615
Escobillones2Unidadescobillones escobillones $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
39101601
ampolletas halógenas10Unidadampolletas ampolletas $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
47131502
Paños de limpieza4Packtrapero doble trapero doble $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
24111503
Bolsas de plástico5Paquetebolsa de basura bolsa de basura $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
12141909
Fósforo P1Paquetefosforo fosforo $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739 $ 739
14111704
Papel higiénico1Paqueteconfort x 12confort x 12 $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
52121602
Servilletas20Paqueteservilletas servilletas $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
Total Neto $ 41.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.948
TOTAL OC $ 49.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.