|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3533-231-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Materiales de Oficina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº3 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.013-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Confines N° 330 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.013-3 |
|
Dirección de Facturación |
Los Confines N° 330 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
10848 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines N° 330 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 18 | | (1006598 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598 | (1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: 99006; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.343,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.174
|
$ 42.174
|
0 2239-4-LP14
| | 4 | | (1006070 )LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 200 HJS. UNIDAD 1024070 | (1006070) LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 200 HJS. UNIDAD; Código: 80772; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.256,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.024
|
$ 9.024
|
31201509 2239-4-LP14
| Cinta adhesiva de nylon | 22 | | (1007569 )CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD 1025569 | (1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD; Código: 12749; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 155,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.410
|
$ 3.410
|
44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 1 | | (1007011 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES 1025011 | (1007011) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES; Código: 11466; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.338,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.338
|
$ 2.338
|
44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 1 | | (1170917 )SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES 1196956 | (1170917) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES; Código: 11461; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 728,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 728
|
$ 728
|
|
|
Total Neto
|
$ 57.674
|
|
Descuento
|
$ 577
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.848
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 67.945
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.