Orden de Compra. Nº3533-231-CM19 "Adquisición de Materiales de Oficina "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-231-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra Los Confines N° 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Angol
Impuesto 10848
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso18 (1006598 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598(1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: 99006; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.174 $ 42.174
0
2239-4-LP14
 4 (1006070 )LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 200 HJS. UNIDAD 1024070(1006070) LIBRO DE OFICINA ARON ACTA LINEAL 200 HJS. UNIDAD; Código: 80772; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.024
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon22 (1007569 )CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD 1025569(1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD; Código: 12749; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.410 $ 3.410
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1 (1007011 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES 1025011(1007011) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES; Código: 11466; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.338 $ 2.338
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1 (1170917 )SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES 1196956(1170917) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES; Código: 11461; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728 $ 728
Total Neto $ 57.674
Descuento $ 577
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.848
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 67.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.