Orden de Compra. Nº3533-271-SE10 "compra de útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-271-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2010
Nombre de la Orden de Compra compra de útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3533-23-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº3 Húsares - RCBLNº3
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Angol
Impuesto 8944,25
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Razón Social ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN
R.U.T. 7.148.980-9
Sucursal ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas3UnidadCajas de fosforoCajas de fosforo $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadClorindaClorinda $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadQuixQuix $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.296 $ 7.296
47131811
Productos de lavandería1UnidadOmo 1,8 kg.Omo 1,8 kg. $ 3.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042 $ 3.042
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadCif cremaCif crema $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.984
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLysol limpiadorLysol limpiador $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLimpiador pisos flotantesLimpiador pisos flotantes $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDesodorante hambiental GladeDesodorante hambiental Glade $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182 $ 2.182
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos3UnidadPasta para zapato VirginiaPasta para zapato Virginia $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461 $ 1.461
47131618
Mopas húmedas4UnidadTrapero doble c/ojalTrapero doble c/ojal $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
47131617
Mopas de polvo2UnidadTrapero saca brilloTrapero saca brillo $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLustra mueblesLustra muebles $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
47131611
Palas para basura4PackBolsa para basuraBolsa para basura $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.832 $ 3.832
14111704
Papel higiénico4PackPapel higienico Favorita x 6Papel higienico Favorita x 6 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
47131618
Mopas húmedas2PackPaño suppo x 3Paño suppo x 3 $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546 $ 1.546
52121602
Servilletas30PaqueteServilletaServilleta $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 47.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.944
TOTAL OC $ 56.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.