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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3533-293-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq de elementos computacionales para empleo en la FT Husares |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.013-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.013-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Confines N° 330 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
23750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines N° 330 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEBASTIAN ANDRES |
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Razón Social |
DCV COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
76.449.981-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEBASTIAN ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | TONER TN 285 | |
$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER TN 2370 | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER NEGRA TN 3479 | |
$ 8.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.600
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$ 17.600
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER 660 | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | CARTUCHO HP XL 21,22 PARA HP | |
$ 21.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.100
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$ 65.100
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Total Neto
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$ 125.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.750
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$ 148.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.