Orden de Compra. Nº3533-320-SE24 "ADQUISICION DE LEÑA PARA CALEFACCIONAR LAS DEPENDENCIAS UTILIZADA POR LA FT "HUSARES""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-320-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LEÑA PARA CALEFACCIONAR LAS DEPENDENCIAS UTILIZADA POR LA FT "HUSARES"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3533-26-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra Los Confines N° 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Angol
Impuesto 483740
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Constructora Vaper Ltda
Razón Social Sociedad Constructora VAPER Ltda.
R.U.T. 76.207.118-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Constructora Vaper Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101803
Chimeneas de leña670Sacoadquisicion de 670 sacos de astillas de eucalipto y aromo para calefaccionValor neto $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.546.000 $ 2.546.000
Total Neto $ 2.546.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 483.740
TOTAL OC $ 3.029.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.