Orden de Compra. Nº3533-359-AG22 "adquisición de útiles de aseos para ser utilizados EEC-E"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-359-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2022
Nombre de la Orden de Compra adquisición de útiles de aseos para ser utilizados EEC-E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra Los Confines N° 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Angol
Impuesto 54313,4
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas40Unidadesponja para loza acanaladaesponja para loza acanalada $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
12141901
Cloro Cl30Unidadcloro gel formato de 900 mlcloro gel formato de 900 ml $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.630 $ 18.630
47121605
Limpiadores de suelo10Unidadvirutilla de piso de maderavirutilla de piso de madera $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
47131806
Barniz o ceras de muebles30Unidadlustra mueblelustra mueble $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
47131618
Mopas húmedas20Unidadtrapero doble con ojaltrapero doble con ojal $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.440 $ 17.440
47121605
Limpiadores de suelo40Unidadlimpia piso poet de 900 mllimpia piso poet de 900 ml $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.160 $ 35.160
47131813
Limpia Pantalla20Unidadlimpia vidrio liquido con gatillo de 500 mllimpia vidrio liquido con gatillo de 500 ml $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
60121205
Pastillas de témpera10Unidadpastilla estanque inodoropastilla estanque inodoro $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.460 $ 11.460
24111503
Bolsas de plástico15Unidadbolsa de basura 80x110 de 10 unidadesbolsa de basura 80x110 de 10 unidades $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
47131810
Productos para lavar platos40Unidadlavaloza liquido limón de 750 mllavaloza liquido limón de 750 ml $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
47131615
Escobillones20Unidadescobillones con mango metálicoescobillones con mango metálico $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.840 $ 25.840
47131816
Desodorantes20Unidaddesinfectante ambientaldesinfectante ambiental $ 1.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160
53131608
Jabones20Unidadjabón liquido para mano de 900 mljabón liquido para mano de 900 ml $ 1.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.160 $ 27.160
Total Neto $ 285.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.313
TOTAL OC $ 340.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.