Orden de Compra. Nº
3533-359-AG22
"
adquisición de útiles de aseos para ser utilizados EEC-E
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3533-359-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
adquisición de útiles de aseos para ser utilizados EEC-E
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra
Los Confines N° 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.013-3
Dirección de Facturación
Los Confines N° 330
Comuna
Angol
Impuesto
54313,4
Dirección de Envío de la Factura
Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
40
Unidad
esponja para loza acanalada
esponja para loza acanalada
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
cloro gel formato de 900 ml
cloro gel formato de 900 ml
$ 621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.630
$ 18.630
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
virutilla de piso de madera
virutilla de piso de madera
$ 819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.190
$ 8.190
47131806
Barniz o ceras de muebles
30
Unidad
lustra mueble
lustra mueble
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.560
$ 25.560
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
trapero doble con ojal
trapero doble con ojal
$ 872,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.440
$ 17.440
47121605
Limpiadores de suelo
40
Unidad
limpia piso poet de 900 ml
limpia piso poet de 900 ml
$ 879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.160
$ 35.160
47131813
Limpia Pantalla
20
Unidad
limpia vidrio liquido con gatillo de 500 ml
limpia vidrio liquido con gatillo de 500 ml
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.180
$ 21.180
60121205
Pastillas de témpera
10
Unidad
pastilla estanque inodoro
pastilla estanque inodoro
$ 1.146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.460
$ 11.460
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad
bolsa de basura 80x110 de 10 unidades
bolsa de basura 80x110 de 10 unidades
$ 1.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.280
$ 17.280
47131810
Productos para lavar platos
40
Unidad
lavaloza liquido limón de 750 ml
lavaloza liquido limón de 750 ml
$ 1.155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.200
$ 46.200
47131615
Escobillones
20
Unidad
escobillones con mango metálico
escobillones con mango metálico
$ 1.292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.840
$ 25.840
47131816
Desodorantes
20
Unidad
desinfectante ambiental
desinfectante ambiental
$ 1.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.160
$ 26.160
53131608
Jabones
20
Unidad
jabón liquido para mano de 900 ml
jabón liquido para mano de 900 ml
$ 1.358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.160
$ 27.160
Total Neto
$ 285.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.313
TOTAL OC
$ 340.173
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.