Orden de Compra. Nº3533-480-SE09 "insumos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-480-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2009
Nombre de la Orden de Compra insumos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3533-35-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº3 Húsares - RCBLNº3
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Angol
Impuesto 14434,3
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ahuile e hijos ltda.
Razón Social AHUILE E HIJOS LTDA
R.U.T. 85.604.900-0
Sucursal ahuile e hijos ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura15Unidadbolsa de basura   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
47131618
Mopas húmedas4Unidadtrapero doble c/ ojal   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
52121602
Servilletas60Paqueteservilleta magiklin $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos6Unidadbetún negro  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131810
Productos para lavar platos6Unidadfuzol lavaloza 1lts.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111704
Papel higiénico8Packconfort x 6 unid.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12141901
Cloro Cl12Unidadcloro x litro   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
47131816
Desodorantes10Unidaddesodorante ambiental spray  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131805
Limpiadores de uso general6Unidadfuzol cocina spray  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
47131502
Paños de limpieza7Paquetepaño supo x3  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
53131608
Jabones2Unidadjabon liquido   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 75.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.434
TOTAL OC $ 90.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.