Orden de Compra. Nº3533-63-SE12 "Compra de Elementos de oficinas"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-63-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de Elementos de oficinas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3533-1-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº3 Húsares - RCBLNº3
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Angol
Impuesto 31961,8
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
Razón Social JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
R.U.T. 8.032.792-7
Sucursal JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos25Cajaalfileres cabeza chica  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
60105704
Barras de pegamento libres de ácido25Unidadpegamento 40grs.  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
44121505
Sobres especiales300Unidadsobres oficio blnaco  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
44121505
Sobres especiales400Unidadsobres cartas blanco  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44121612
Cuchillos cartoneros50Unidadcullicho cartonero  $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo20Unidadlapiz similar a pilot gel 0.7 azul.  $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
53141502
Alfileres de gancho40Unidadaccoclips plasticos  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
14111610
Cartulina150Pliegopliego de cartulina color blanco  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111610
Cartulina150Pliegopliego de cartulina color rojo  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350
Total Neto $ 168.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.962
TOTAL OC $ 200.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.