Orden de Compra. Nº3533-65-SE16 "ADQUISICIÓN DE TONER"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-65-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3533-1-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Cab Blind Nº 3 Húsares - RCBLNº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Angol
Impuesto 7133,74
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITA
R.U.T. 78.963.680-k
Sucursal Comercializadora de Insumos Co - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadHP 505AHP 505A $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546
44103103
Tóner1UnidadToner 1060 Toner 1060 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 37.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.134
TOTAL OC $ 44.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.