|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3533-7-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de ají merken para la confección del rancho al personal de la FT "Húsares" |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.013-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.013-3 |
|
Dirección de Facturación |
Los Confines N° 330 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
94905 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines N° 330 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercializadora Goncha |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA GONCHA SPA
|
|
R.U.T. |
77.636.124-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Comercializadora Goncha |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
10151504
| Semillas o almácigos de ajíes | 50 | kilogramo | Ají merken ahumado envase de 1 kilo | Ají merken ahumado envase de 1 kilo |
$ 9.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 499.500
|
$ 499.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 499.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 94.905
|
|
$ 594.405
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.