Orden de Compra. Nº3533-91-SE11 "Compra de útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-91-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3533-82-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Valdivia
Impuesto 46944,44
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ahuile e hijos ltda.
Razón Social AHUILE E HIJOS LTDA
R.U.T. 85.604.900-0
Sucursal ahuile e hijos ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura25Unidadbolsa de basura 80x110 bolsa de basura 80x110 $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.350 $ 20.350
47121701
Bolsas de basura8Unidadpato purific pac. x 3 pato purific pac. x 3 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.376
14111704
Papel higiénico10Unidadpapel higiénico magiklin x 48papel higiénico magiklin x 48 $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.830 $ 39.830
47131618
Mopas húmedas35Unidadtrapero doble trapero doble $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.135 $ 44.135
12141901
Cloro Cl35Unidadcloro 2lts. cloro 2lts. $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.225 $ 22.225
47131810
Productos para lavar platos20Unidadlavaloza 2lts. lavaloza 2lts. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
47121605
Limpiadores de suelo35Unidadfuzol limpia piso fuzol limpia piso $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
47131603
Esponjas60Unidadesponja x 4esponja x 4 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
12161902
Detergentes surfactantes35Unidadcif crema cif crema $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
47131801
Limpiadores de suelos60Unidadvirutillavirutilla $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720
Total Neto $ 247.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.944
TOTAL OC $ 294.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.