Orden de Compra. Nº3533-95-SE11 "compra de útiles de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3533-95-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2011
Nombre de la Orden de Compra compra de útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3533-229-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Caballería Blindada Nº3 Húsares - RCBLNº3
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Unidad de Compra Los Confines S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Caballeria Blindada Nº3 Húsares
R.U.T. 61.101.013-3
Dirección de Facturación Los Confines N° 330
Comuna Angol
Impuesto 46944,44
Dirección de Envío de la Factura Los Confines N° 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ahuile e hijos ltda.
Razón Social AHUILE E HIJOS LTDA
R.U.T. 85.604.900-0
Sucursal ahuile e hijos ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas60Unidadesponja x 4 esponja x 4 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
12161902
Detergentes surfactantes35Unidadcif cremacif crema $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
47131618
Mopas húmedas35Unidadtrapero doble trapero doble $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.135 $ 44.135
47131801
Limpiadores de suelos60Unidadvirutillavirutilla $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720
47131810
Productos para lavar platos20Unidadlavaloza 2lts. lavaloza 2lts. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
14111704
Papel higiénico10Unidadpapel higiénico magiklin x 48 papel higiénico magiklin x 48 $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.830 $ 39.830
47131815
Limpiador de desagüe8Unidadpato purific pac. x3pato purific pac. x3 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.376
12141901
Cloro Cl35Unidadcloro 2 lts.cloro 2 lts. $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.225 $ 22.225
47121605
Limpiadores de suelo35Unidadfuzol limpia piso fuzol limpia piso $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
24111503
Bolsas de plástico25Paquetebolsa de basura 80 x 110bolsa de basura 80 x 110 $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.350 $ 20.350
Total Neto $ 247.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.944
TOTAL OC $ 294.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.